.用用友系統做賬,年末時要不要把結轉本年利潤和提取法定盈余公積的分錄進去
這要看你單位在使用該軟件初始化進是如何定義的。也就是說,結轉本年利潤和提取法定盈余公積這種業務可定義為由軟件自動生成,也可以不定義,而由手工操作憑證。你要具體看一下!
用友財務軟件12月結賬后怎樣將本年利潤轉到未分配利潤
手動填制一張結轉憑證還是像本年利潤那樣做呢?可以自己手動添加這筆結轉未分配利潤的分錄。
請問一下用友T3的年末要做哪些事?那個把將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目 的步驟是什么?
(步驟一定要詳細),謝謝各位了你查一下利潤分配的余額有好多,然后手工出一張憑證將本年利潤轉未分配利潤,本年利潤借方余額就轉入未分配利潤貸方,本年利潤貸方有余額的就轉未分配利潤借方。
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