91嫩草国产线免费观看_欧美日韩中文字幕在线观看_精品精品国产高清a毛片_六月婷婷网 - 一级一级特黄女人精品毛片

商業計劃書模板范文(簡單的商業工作計劃書范文5篇)

首頁 > 公司事務2024-12-23 04:22:32

商業計劃書范文200字

  商業計劃書,是公司、企業或項目單位為了達到招商融資和其它發展目標,根據一定的格式和內容要求而我整理的一個向受眾全面展示公司和項目目前狀況、未來發展潛力的書面材料。下面是我為大家整理的:商業計劃書范文200字,歡迎大家參閱,更多資訊盡在策劃書欄目!

  商業計劃書范文200字(一)

   一、公司簡介

  a公司是一家專業生產、經營頂級品牌——電動自行車、電動摩托車、電動噴霧器等a系列產品的企業。本公司在電動車行業的產銷量名列前茅,成功地在浙江縣市級市場上網絡遍布率達80%;并滲透了福建省、江西省、安徽省、重慶市、廣西省等省市市場;并通過了浙江省、江蘇省、上海市、山東省等新產品鑒定,并在以上各省份公安廳上了目錄。

  本公司將以打造a品牌為企業目標,發展多元化經營,加快網絡建設;開展網絡服務和電子商務,努力將本公司建設成為集研制、開發、生產、銷售、信息網絡、科技服務于一體的區域性乃至全國性的電動車企業。

   二、市場分析

  (一)品牌定位

  爭做電動車行業的領導品牌

  (二)目標市場

  縣級、地級市(25-35歲的女性為主要目標消費群)

  (三)市場前景

  二十一世紀已經到來,二十年的改革開放使中國大地發生巨大的變化,市場已不在是昨天的市場。各行各業的人們在不同的領域中拼搏發展,或沉或浮,實現各自的理想。在走過原始積累的辛酸苦辣后,他們成為社會財富的擁有者。

  而隨著高新技術產業的迅猛發展,加快了信息的傳遞速度,使國內電動車市場前進的步伐在不斷加快。電動自行車作為一個新興的產物,它的誕生來自于自然資源的日漸減少、城市環境的日漸惡劣、人們生活需求日需提高的情況下,故電動自行車的出現使之成為人們為之風靡的產品。這不僅是國內市場,國外市場亦是;公司的網站以及公司注冊在阿里巴巴的網站,外商的訪問率居高不下,良好的市場前景為電動車行業帶來前所未有的機遇和挑戰。

  目前,公司引用人才,布好棋局,提煉公司核心價值,提高自身的競爭力。在產品質量管理、新產品開發、營銷策略制定等都充分地體現公司“做大、做強”的定位需求,故公司并駕國內銷售、國際貿易兩條軌道,把a公司在電動車行業聳立起來。

  (四)產品優勢

  低噪音、高效率、驅動力矩大、無火花換向

  (五)市場現狀

  20**年的**電動車市場,由于綠源、小飛哥、歐豹、以人等國產廠家控制了近70%的市場,因而整個市場運行大體平穩,但里面同樣潛伏著引起市場動蕩的因素。

  1、價格仍是導致電動車市場最不穩定的因素。盡管電動車前四大品牌控制著絕大部分市場,但部分區域品牌想擴大市場份額,往往用低價策略來擾亂市場,另外,即使在幾個大品牌之間,在市場的壓力下,也在暗中較勁,其中小裟電動車幾大品牌降幅,這些都是可能引致電動車價格戰的不確定因素。

  2、電動車行業對比摩托車來說,技術含量相對較低,電動車企業之間的競爭更多地體現在成本上,但隨著幾大品牌的規模已經形成,成本優勢相差無幾,因此電動車行業技術升級之戰不可避,節能技術、綠色技術、數字化技術等等技術革新將引發新的競爭。

  3、從整體上來看,目前電動車市場仍處于供大于求的狀況,競爭漸趨于白熱化,加之電動車電機、電池的不穩定,許多老企業面臨著生產設備和技術更新的難題。激烈的競爭將廠家面臨多重壓力,市場份額向大品牌集中,小品牌的市場份額也正在大幅下降,部分企業甚至已處在掙扎線上。

  4、從市場需求情況看,電動車消費的檔次將逐步拉開,一些整體品質卓越的高品位電動車將成為市場消費的主流,技術含量高的精品電動車因具有絕對的換代優勢而受到歡迎。

  5、由于農村普及速度加快,一些低價位電動車的需求重心由城鎮居民家庭向城郊農村地區延伸,需求總量呈穩步上升之勢,產銷狀況趨勢向好,生產處于良性循環的合理區域內。加之最近處于“非典”時期,更為電動車市場帶來前所未有的機遇和挑戰。

  6、地區性品牌借助地緣資源在當地擁有相當的市場占有率。

  因為其自身資源、經營管理、銷售網絡等原因,在當地擁有相當的市場占有率,形成了一定的區域壁壘。由上面的市場狀況分析可知:

  1、技術競爭必將升級。隨著電動車行業第二輪高速發展期的來臨,國內電動車市場的格局將面臨著重新洗牌,新老兩大陣營之間的對抗將圍繞如何贏得電動車換代市場來進行。

  2、電動車企業的營銷管理能力將接受嚴峻考驗。綠源及其他新進入者,營銷管理規范、系統運作,市場控制力強、市場策劃一流、手法穩健,a電動車將如何應對,如何強化自我的營銷能力,將成為對a電動車的最大考驗。

  (六)融資計劃

  公司計劃以借貸形式,一次性借貸100萬美元,用于新品開發、設計、市場推廣、廣告投入及擴大生產規模。

  其中20萬美元,用于市場推廣及廣告費用;80萬美元用于其他營運活動。

  公司計劃以兩年收回運營資本

   三、市場推廣

  (一)營銷策略

  品牌定位:中高檔。

  目標市場:國內二級、三級。

  渠道策略:特許經營、專賣連鎖

  產品策略:在建立行業品牌形象后,向相關聯的領域拓展,營造屬于a品牌的形態意識。

  (二)推廣預測:

  年份 終端網絡 銷售額

  2003 50家

  2004 100家 10000萬

  2005 200家 15000萬

  2006 350家 20000萬通過一系列運作,于2006年完成2億元銷售額,發展終端網絡350家,年生產a電動車10萬量。a品牌在中國的二級、三級城市的一類商場或街面擁有專柜或專賣店,并擴展到經濟發達的一級城市。a品牌成為中國電動車行業的領導品牌,消費者對a電動車的首選品牌。

   四、管理目標

  a營銷管理工程,以 責任清楚、機構合理、規范運作、提高效率、賞罰分明為目標,通過組織架構的設定和業務流程的重新梳理,將a公司建設成為以客戶為中心、以市場為導向的現代營銷型公司,使其不但能夠出色完成公司下達的營銷任務,而且能夠在競爭越來越激烈的市場中引領整個a公司穩健發展、更加壯大。

  通過明確相關崗位工作流程及相關崗位的崗位功能,界定相關崗位的崗位責任,相關崗位工作制度,績效評估、激勵考核及獎罰制度(包括各崗位的獎罰制度), 派出機構的管理,建立各類規范化表格(如:銷售日報表、業務人員工作計劃表、績效考核表等),及營銷服務體系(服務的流程、規范、制度、政策、特色)等工作。

   五、回報分析

  按4年預期目標計算:

  年銷售額:20000萬元

  產品成本:20000萬元 ×50%=10000萬元

  市場推廣、廣告營銷費用:20000萬元×20%=4000萬元利 潤:20000萬元×20%=4000萬元

   六、stow分析

  優勢方面,a已有相關產品生產及銷售經驗,在統一經營上領先一步。有利于樹立企業的整體形象,提高產品及服務質量。

  a主要劣勢,是沒有形成一個以市場為導向、以顧客為中心的組織體系,a內部沒有形成統一的價值觀,而且在新品開發、設計、工藝質量方面,條件不夠成熟。

  同時,主要競爭對手的市場意識在增強,漸漸都開始注重品牌和服務,機制靈活,對市場變化反應迅速,對a形成較大威脅,加之行業跟隨者及其它品牌的進入將分享a品牌的市場份額,使a品牌漸漸失去行業絕對領導品牌的優勢。

  a系列產品雖說市場潛力很大,但需主推a電動車,其它產品自然銷售。只有當產品向專、新開發,渠道和服務向深、廣發展,才能使a品牌真正強大起來。

  通過對市場的分析,我們發現,電動車行業在國內外市場上是屬于新興的產物。這反而給a提供了很好的機會。只要及時調整企業戰略,充分利用資源,進行合理整合,a品牌是可以在激烈的市場競爭中贏得一席之地。

  商業計劃書范文200字

  一. 公司概況描述

  二. 公司的宗旨和目標

  三. 公司目前股權結構

  四. 已投入的資金及用途

  五. 公司目前主要產品或服務介紹

  六. 市場概況和營銷策略

  七. 主要業務部門及業績簡介

  八. 核心經營團隊

  九. 公司優勢說明

  十. 目前公司為實現目標的增資需求:原因、數量、方式、用途、償還

  十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

  十二. 財務分析

  1. 財務歷史數據

  2. 財務預計

  3. 資產負債情況

   第二部分 綜述

   第一章 公司介紹

  一.公司的宗旨

  二.公司簡介資料

  三.各部門職能和經營目標

  四.公司管理

  1. 董事會

  2. 經營團隊

  3. 外部支持

   第二章 技術與產品

  一. 技術描述及技術持有

  二. 電動模型產品狀況

  1. 主要產品目錄

  2. 電動模型產品特性

  3. 正在開發/待開發產品簡介

  4. 研發計劃及時間表

  5. 知識產權策略

  6. 無形資產

  三. 電動模型產品生產

  1. 資源及原材料供應

  2. 現有生產條件和生產能力

  3. 擴建設施、要求及成本,擴建后生產能力

  4. 原有主要設備及需添置設備

  5. 電動模型產品標準、質檢和生產成本控制

  6. 包裝與儲運


商業策劃書模板范文

       下文是我為大家整理的商業策劃書模板范文,供大家參考,希望可以幫助大家。

  商業策劃書模板范文

  一、摘要

  1、企業理念和企業特征

  為了豐富長橋地區居民的文化生活,提升長橋人民的文化素質,目前在該地區巳建立了西南文化藝術中心及西南影城分院,投資人本著“立足實踐、大膽創新,與時俱進、勇于探索”的理念,設想將在該地區創立一家中高檔的美容美發有限公司,為在那里居住的市民提供優質、上等的服務,滿足各個層次消費者的需要。

  2、商機和戰略

  公司所在地區的環境“動靜相宜”,周邊屬于城郊結合部,目前居民樓眾多,正在向形成小型的文化、商業街邁進。然而只是偶爾能見到幾家不成規模的理發店,這似乎與該地區文化背景相差甚遠。為此,該美容美發公司的建立,將無疑給該地區的消費者帶來很大的便利,在此地區設立公司的前景一片光明,愛美之心人皆有知,只要不斷提高服務品牌,聘請著名的美容師加盟,那這里的居民一定不會舍近求遠了。同樣的消費、同樣的享受,消費者何樂而不為呢?通過一、二年的實踐,在取得成功經驗的基礎上,再擴大經營規模,定能創造出更多的利潤。

  3、企業目標市場和預測

  公司服務的對象主要是該地區的中青年人士,向他們提供優質的服務,只要定價合理,服務保證,一定會有一定數量的消費者,產生更大的規模經濟,據保守的預測年營業額將會超過20萬元。 4、企業競爭優勢

  由于該地區尚未具有比較高檔的美容美發公司,而且隨著大批商業樓及居民的建成,公司的建立勢必會帶來一定的消費者,打敗一些不成氣候的小小理發室,使公司在競爭中處于不敗之地。

  5、企業經濟性、盈利性和收獲能力

  經濟效益預測:

  年營業收入:50萬元 年營業總成本: 40萬元 年利潤: 10萬元 所交所得稅:2.7萬 稅后利潤: 7.3萬 提取盈余公積: 1.01萬 可分配利潤:6.29萬 投資回收期:3年 6、企業團隊

  公司有員工8名,員工除投資方推薦委派人員外,其他人員向社會公開招聘。其中:法定代表人(兼總經理)1名負責日常經營管理;財務人員1人負責公司的帳務處理;監事1人負責監督公司的經營狀況及財務監管;員工5人負責公司的日常經營及參與策劃各種公關活動,其中招聘深資質的美容師1名,其余為招聘勞務工(不出資)。7、投資企業的回報 總投資額為20萬元人民幣 注冊資金為20萬元人民幣

  出資情況:法定代表人出資10.1萬元人民幣,占投資比例的55%; 其余9.9萬元由3人平均投資,占投資比例的45%。 出資方式:全部以貨幣資金投入。

  繳資期限:在工商營業執照簽發前一個月(即工商查名成功后)全部到位。 經營期限:5年 資金的主要用途:購買固定資產及低值易耗品(電吹風機、多功能轉椅、罩子、躺椅等)、開辦費、房屋租賃費、水電費、管理費、員工工資及各種稅收、不可預見費等。

  企業回報:企業預計將在3年即可收回投資成本,并且投資人可每年視經營狀況追加部分固定資產外,再按出資比例分紅。二、目錄(商業計劃書正文目錄)

  1、行業、企業及產品或服務

  2、市場調研和分析

  3、企業的經濟性

  4、經營計劃

  5、設計和開發計劃

  6、規劃和營計劃

  7、管理團隊

  8、財務計劃及相關報表

  9、關鍵風險、問題和假設

  10、總日程表

  三、商業計劃書正文

  摘要

  1. 基本情況

  2. 管理情況

  3. 產品介紹

  4. 發展目標

  5. 市場分析

  6. 資金需求量及使用情況

  7. 經營及財務分析

  8. 風險分析

  9. 投資出路(公開上市,兼并收購,回購)

  商業計劃書范文格式

  案例來自:中國產業競爭情報網

  第一章 公司基本情況

  一. 項目公司與關聯公司

  二. 公司組織結構

  三. 公司管理層構成

  四. 歷史財務經營狀況

  五. 歷史管理與營銷基礎

  六. 公司地理位置

  七. 公司發展戰略

  八. 公司內部控制管理

  第二章 項目產品介紹

  一. 產品/服務描述(分類、名稱、規格、型號、產量、價格等)

  二. 產品特性

  三. 產品商標注冊情況

  四. 產品更新換代周期

  五. 產品標準

  六. 產品生產原料

  七. 產品加工工藝

  八. 生產線主要設備

  九. 核心生產設備

  十. 研究與開發

  1. 正在開發/待開發產品簡介

  2. 公司已往的研究與開發成果及其技術先進性

  3. 研發計劃及時間表

  4. 知識產權策略

  5. 公司現有技術開發資源以及技術儲備情況

  6. 無形資產(商標知識產權專利等)

  十一.產品的售后服務網絡和用戶技術支持

  十二. 項目地理位置與背景

  十三.項目建設基本方案

  第三章 項目行業及產品市場分析

  二. 行業情況(行業發展歷史及趨勢,哪些行業的變化對產品利潤、利潤率影響較大,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘。政策限制等,行業市場前景分析與預測)

  三. 產品原料市場分析

  四. 目標區域產品供需現狀與預測(目標市場分析)

  五. 產品市場供給狀況分析

  六. 產品市場需求狀況分析

  七. 產品市場平衡性分析

  八. 產品銷售渠道分析

  九. 競爭對手情況與分析

  1. 競爭對手情況

  2. 本公司與行業內五個主要競爭對手的比較

  十. 行業準入與政策環境分析

  第四章 項目產品生產發展戰略與營銷實施計劃

  一. 項目執行戰略

  二. 項目合作方案

  三. 公司發展戰略

  四. 市場快速反應系統建設

  五. 企業安全管理系統建設

  六. 產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據

  七. 產品市場營銷策略

  1. 在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施

  2. 在廣告促銷方面的策略與實施

  3. 在產品銷售價格方面的策略與實施

  4. 在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施

  八. 產品銷售代理系統

  九. 產品銷售計劃

  十. 產品售后服務方面的策略與實施

  第五章 項目產品生產及swot綜合分析

  一. 項目產品制造情況 產品市場預測

  1. 產品生產廠房情況

  2. 現有生產設備情況

  3. 產品的生產制造過程、工藝流程

  4. 主要原材料供應商情況

  二. 項目優勢分析

  三. 項目弱勢分析

  四. 項目機會分析

  五. 項目威脅分析

  六. swot綜合分析

  第六章 項目管理與人員計劃

  一. 組織結構

  二. 管理團隊介紹

  三. 管理團隊建設與完善

  1. 公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制

  2. 是否考慮管理層持股問題 四. 人員招聘與培訓計劃

  五. 人員管理制度與激勵機制

  六. 成本控制管理

  七. 項目實施進度計劃

  第七章 項目風險分析與規避對策

  一. 經營管理風險及其規避

  二. 技術人才風險及其規避

  三. 安全、污染風險及控制

  四. 產品市場開拓風險及其規避

  五. 政策風險及其規避

  六. 中小企業融資風險與對策

  七. 對公司關鍵人員依賴的風險

  第八章 項目投入估算與融資說明

  一. 項目中小企業融資需求與貸款方式

  二. 項目資金使用計劃

  三. 中小企業融資資金使用計劃

  四. 貸款方式及還款保證

  五. 投資方可享有哪些監督和管理權力

  六. 投資方以何種方式收回投資,具體方式和執行時間

  第九章 項目財務預算及財務計劃(每一項財務數據要有依據,要進行財務數據說明)

  一. 財務分析說明

  二. 財務資料預測(未來3-5年)

  1. 銷售收入明細表

  2. 成本費用明細表

  3. 薪金水平明細表

  4. 固定資產明細表

  5. 資產負債表

  6. 利潤及利潤分配明細表

  7. 現金流量表

  8. 財務收益能力分析

  1) 財務盈利能力分析

  2) 項目清償能力分析

  第十章 公司無形資產價值分析

  一. 分析方法的選擇

  二. 收益年限的確定

  三. 基本數據

  四. 無形資產價值的確定

  附件

  附件i:項目實施進度

  附件ii:其它補充內容


   我精心推薦

商業計劃書模板范文

  商業計劃書是根據一定的格式和內容要求而我整理的一個向受眾全面展示公司和項目目前狀況、未來發展潛力的書面材料。有哪些模板范文呢?下面是我為大家整理的:商業計劃書模板范文,歡迎大家參閱,更多資訊盡在工作計劃欄目!

  商業計劃書模板范文(一)

   xxx公司(或xxx項目)商業計劃書

  編號:

  日期:

  (項目公司資料)

  地址:

  郵政編碼:

  聯系人及職務:

  電話:

  傳真:

  網址/電子郵箱:

  保 密

  本商業計劃書屬商業機密,所有權屬于xx公司(或xx項目持有人)。所涉及的內容和資料只限于已簽署投資意向書的投資者使用。收到本計劃書后,收件方應即刻確認,并遵守以下的規定:

  1、在未取得xx公司(或xx項目持有人)的書面許可前,收件人不得將本計劃書之內容

  復制、泄露、散布;

  2、收件人如無意進行本計劃書所述之項目,請按上述地址盡快將本計劃書完整退回。

   目 錄

  報告目錄

   第一部分 摘要(整個計劃的概括)

  一、公司簡單描述

  二、公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標)

  三、公司目前股權結構

  四、已投入的資金及用途

  五、公司目前主要產品或服務介紹

  六、市場概況和營銷策略

  七、主要業務部門及業績簡介

  八、核心經營團隊

  九、公司優勢說明

  十、目前公司為實現目標的增資需求:原因、數量、方式、用途、償還

  十一、融資方案(資金籌措及投資方式)

  十二、財務分析

  1.財務歷史數據(前3年~5年銷售匯總、利潤、成長)

  2.財務預計(后3年~5年)

  3.資產負債情況

   第二部分 綜述

  第一章 公司介紹

  一、公司的宗旨(公司使命的表述)

  二、公司簡介資料

  三、各部門職能和經營目標

  四、公司管理

  1.董事會

  2.經營團隊

  3.外部支持(外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業協

  會等)

  第二章 技術與產品

  一、技術描述及技術持有

  二、產品狀況

  1.主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)

  2.產品特性

  3.正在開發/待開發產品簡介

  4.研發計劃及時間表

  5.知識產權策略

  6.無形資產(商標/知識產權/專利等)

  三、產品生產

  1.資源及原材料供應

  2.現有生產條件和生產能力

  3.擴建設施、要求及成本,擴建后生產能力

  4.原有主要設備及添置設備

  5.產品標準、質檢和生產成本控制

  6.包裝與儲運

  第三章 市場分析

  一、市場規模、市場結構與劃分

  二、目標市場的設定

  三、產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

  四、目前公司產品市場狀況,產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成

  熟/飽和),產品排名及品牌狀況

  五、市場趨勢預測和市場機會

  六、行業政策

  第四章 競爭分析

  一、無行業壟斷

  二、從市場細分看競爭者市場份額

  三、主要競爭對手情況:公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市

  場占有率等)

  四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

  五、公司產品競爭優勢

  第五章 市場營銷

  一、概述營銷計劃(區域、方式、渠道、預估目標、份額)

  二、銷售政策的制定(以往/現行/計劃)

  三、銷售渠道、方式、行銷環節和售后服務

  四、主要業務關系狀況(代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等),各級資格

  認定標準及政策(銷售量/回款期限/付款方式/應收賬款/貨運方式/折扣政策等)

  五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

  六、促銷和市場滲透(方式及安排、預算)

  1.主要促銷方式

  2.廣告/公關策略媒體評估

  七、產品價格方案

  1.定價依據和價格結構

  2.影響價格變化的因素和對策

  八、銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。

  九、市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3年~5年)銷售額、占有率及計算依據

  第六章 投資說明

  一、資金需求說明(用量/期限)

  二、資金使用計劃及進度

  三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應

  價格等)

  四、資本結構

  五、回報/償還計劃

  六、資本原負債結構說明(每筆債務的時間/條件/抵押/利息等)

  七、投資抵押(是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證)

  八、投資擔保(是否有抵押/擔保者財務報告)

  九、吸納投資后股權結構

  十、股權成本

  十一、投資者介入公司管理之程度說明

  十二、報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

  十三、雜費支付(是否支付中介人手續費)

  第七章 投資報酬與退出

  一、股票上市

  二、股權轉讓

  三、股權回購

  四、股利

  第八章 風險分析

  一、資源(原材料/供應商)風險

  二、市場不確定性風險

  三、研發風險

  四、生產不確定性風險

  五、成本控制風險

  六、競爭風險

  七、政策風險

  八、財政風險(應收賬款/壞賬)

  九、管理風險(含人事/人員流動/關鍵雇員依賴)

  十、破產風險

  第九章 管理

  一、公司組織結構

  二、管理制度及勞動合同

  三、人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)

  四、薪資、福利方案

  五、股權分配和認股計劃

  第十章 經營預測

  增資后3年~5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據

  第十一章 財務分析

  一、財務分析說明

  二、財務數據預測

  1.銷售收入明細表

  2.成本費用明細表

  3.薪金水平明細表

  4.固定資產明細表

  5.資產負債表

  6.利潤及分配明細表

  7.現金流量表

  8.財務指標分析

  (1)反映財務盈利能力的指標

  a.財務內部收益率(firr)

  b.投資回收期(pt)

  c.財務凈現值(fnpv)

  d.投資利潤率

  e.投資利稅率

  f.資本金利潤率

  g.不確定性分析:盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

  (2)反映項目清償能力的指標

  a.資產負債率

  b.流動比率

  c.流動比率

  d.固定資產投資借款償還期

   第三部分 附錄

  一、附件

  1.營業執照影印本

  2.董事會名單及簡歷

  3.主要經營團隊名單及簡歷

  4.專業術語說明

  5.專利證書/生產許可證/鑒定證書等

  6.注冊商標

  7.企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)

  8.簡報及報道

  9.場地租用證明

  10.工藝流程圖

  11.產品市場成長預測圖

  二、附表

  1.主要產品目錄

  2.主要客戶名單

  3.主要供貨商及經銷商名單

  4.主要設備清單

  5.主場調查表

  6.預估分析表

  7.各種財務報表及財務預估表

  商業計劃書模板范文(二)

   ***汽油項目發展商業計劃書

  一、市場前景廣闊

  隨著世界經濟的迅速發展,能源的需求與供應的矛盾日益尖銳。為了緩解汽油長期求大于供的局面,有梁高成研究發明的新型無鉛汽油專利技術(01118350.0),成功實現了能源再生利用的發展方向,利用油田、煉油廠的副產物和半成品等做主要原材料,添加高技術含量的專利復合添加劑,生產出符合國家標準的高清潔無鉛汽油。該項目屬于資源利用增值和節能項目,是能源發展的方向和國家政策扶持的方向,隨著產量的增加將會產生巨大的經濟效益和社會效益。

  二、裝置的組成:本裝置主要由儲油罐及自動化控制組成。

  三、原材料優勢:主要原料輕質油、石腦油等,可以在煉油廠、油田購買,通過汽車、火車運輸。原料也可以從國外進口,市場有充足供應。

  四、加工方案:原料購買后分別單獨貯存,通過化驗分析算出比例給定,加上添加劑,調合絡合聚核反應后即得不同型號的成品油。

  五、投資回收期:年產10萬噸,可以實現銷售收入6億元,年利稅1.5億元,投資回收期半年。

  六、自主知識產權:該項目技術發明,現已經非常成熟,達產后增加能源供應,緩解國家能源緊張,為國家作出更大的貢獻。

  七、項目優勢:

  (1)該項目屬于能源的綜合利用和節能增值,為國家增加能源供應,緩解能源緊張,是國家政策扶持的方向。

  (2)投資少、見效快、利潤高,產品為汽油,市場前景好。

  (3)技術先進,生產方便,自動化程度高,工藝合理可行。

  (4)本項目投產后將會產生巨大的經濟效益和社會效益。

  八、項目實施計劃:本項目分二期建設:第一期需要投資5000萬元,達到年生產10萬噸的加工能力。第二期需要投資10000萬元,達到年產50萬噸的加工能力。

  九、投資概算:本項目一期為年產10萬噸的高清潔無鉛汽油裝置,裝置的儲罐及自動化控制系統,初步設計概算投資5000萬元。項目二期為年產50萬噸的高清潔無鉛汽油裝置,儲存油品的儲油罐及生產裝置系統有適量增加,主要是增加運輸車輛及流動周轉資金,概算總投資為10000萬元。


相關推薦:

怎么注銷組織機構代碼(請問如何注銷組織機構代碼證)

商業計劃書模板范文(簡單的商業工作計劃書范文5篇)

公司增資股份怎么算(公司增資原股東股份怎么算)

關稅稅率表(海關進口稅率表2022年完整版)

公司債務無力償還的處理(公司無力償還債務 如何進行破產清算)