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差旅費報銷的注意事項(差旅費的報銷方法)

首頁 > 社保2024-09-25 16:26:12

差旅費如何報銷

傳統差旅管理模式中,超標的費用由員工先行墊付,消費結束后再走報銷流程,財務根據制度將標準范圍內的費用報銷給員工,超額部份由員工承擔,但財務記賬的時候會出現發票金額大于報銷金額。如果這個業務頻繁出現,會給企業帶來合規性風險。而且隨著員工對生活品質愈發重視,很多員工愿意承擔超額部分以獲得更好的差旅體驗,卻又面臨線上流程不支持、差旅標準一刀切的尷尬,那如何解決這一問題,實現企業節省成本和員工消費體驗之間的平衡發展呢?

費控云報銷平臺創新混合支付功能,可以根據人員、崗位、職級、項目、成本中心、業務類型等維度來定義是否可以使用混合支付場景,還可以根據不同的場景需求來配置相關產品超標之后的規則,如機票開啟超標走二次審批;酒店超標走混合支付;火車票超標不允許預訂,規則配置十分靈活,甚至可以在超標后讓員工在混合支付與二次審批之間自行選擇,將決定權賦予員工。員工選擇混合支付后,月結部份進入月結賬單,個人支付部份進個人支付流水,簡化財務結算和入賬處理,減少財務記賬麻煩和風險。還能與福利積分打通,超標部分可以用福利積分支付,積分不足部分再用微信、支付寶等第三方平臺支付。這樣在公司費用標準框架下,既滿足了員工的出行體驗,還讓員工在合規的前提下陽光消費。

差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

擴展:

從申請到對賬全流程貫通,差旅費報銷竟能如此絲滑?

輕松商旅,快樂報銷

NO.1一鍵申請,一站式預訂,出差體驗up!up!

自動關聯預算,員工提交差旅申請單,填寫行程明細,平臺直接通過預置的費用標準判斷此消費是否合規,審批通過后員工即可直接訂購機票、酒店。

勝意費控云系統自動聚合各大平臺航班、酒店、用車等信息,并進行同屏比價,員工可以選擇性價比最高的商品。訂購時,系統自動匹配校驗員工差旅標準,支持按部門、項目、人員等多個維度進行差標控制,超標可通過緊急預訂功能,跟領導請示后進行預訂。

訂購時,還有許多驚喜場景可以解鎖,如多人出差時,智能展示同行人的訂單,直接省掉查詢、對比時間,預訂更快捷;差標自動校準,可一鍵篩選符合差標的商品;超標部分個人付,節約部分可歸己。至此,在員工申請+預訂+消費環節中,費用控制貫穿始終,消費合規自動校驗,實現“消費即合規”。

NO.2便捷報銷,因公消費無需墊資

報銷時,發票太多容易掉,填報貼票手續復雜,而現在線上消費免貼票,訂單自動帶出相關費用并可修改,省去員工個人再去填報的環節。

如果有線下消費費用需要一起報銷,可以通過手工導入或發票導入錄入費用,平臺支持拍照識別、相冊導入、鏈接導入、掃碼收票等多種導入方式,員工無需手動填寫、貼票,補助自動計算,讓報銷更便捷、更高效。

勝意費控云平臺還引入移動審批流,員工通過手機或電腦雙端隨時隨地發起審批,可實時查看審批進度,催辦對應的審批人員,讓報銷不焦慮。通過平臺,能夠做到事前申請、費用審批、事中流程管理和事后報銷相結合,大幅縮短員工報銷時間。

NO.3自動開賬對賬,從報銷到記賬只需一步

員工因公出行時,標準內可以使用公司統一結算,一張發票就能完成所有結算,減少人工干預,此時可由服務商替企業做即時的資金支付,待到賬期時,再與企業統一對賬結算。

結算模式靈活,支持根據多個維度定義賬期,支持集團統一結算,也可以各法人公司,各核算主體分別結算。

勝意費控云平臺支持每日自動對賬、開賬,平臺通過接口獲取賬單數據,自動生成日賬單,與服務商的賬單進行智能比對,發現異常即刻提醒,方便結算會計及時處理。自動化對賬處理,讓對賬結算工作效率大大提升。

對賬完成后,自動生成憑證,再將郵寄的發票&憑證統一歸檔,從此告別此前冗長的報銷流程。

差旅費的報銷怎么做才是合理的?


差旅費的報銷怎么做才是合理的?
1、首先明確差旅費包括哪些,一般包括交通費、住宿費、餐補費等.
2、按照公司員工的不同崗位級別執行不同的差旅辦法,一般中高層人員相對來說,工作內容的重要性相對更高,接觸的人員層次也更高,因此應該在差旅中享受更高的標準.比如高層出行可以選擇商務座、頭等艙等,住宿可以實報實銷等.
3、對于普通員工的規定:在進行差旅費制度修訂之前,制度修訂人應該充分進行調研,針對各個城市的生活水平,制定符合大眾的住宿、餐補標準,來符合工作的實際開展,即不同城市、地區差旅費標準不同.
4、特殊情況對待:如普通員工參與非自主選擇性的環境進行工作,即工作人員無法自己去選擇住宿、出行方式等,應該區別對待,但是需要至少主管部門審批,證明此事件的真實性,在一定程度上可以享受實報實銷.
5、餐補、市內交通補助:這塊費用不好管控,因為這塊費用往上沒有上限、往下沒有下限,差旅費報銷制度中只能規定某個補助數字,由出差人員自己把控,但是這個補助數字也需要針對不同城市,不同對待.
6、差旅費用即時報銷制度:為了了解差旅工作完成情況,出差費用應盡快走報銷程序,盡快結束差旅工作.
7、出差報銷制度應不斷修訂與更新:社會在發展,物質水平也在不斷變化,只有不斷修訂制度內容,才能符合實際需求.
處理差旅費入什么科目?
差旅費要記入管理費用科目.
1、如果沒有向公司借錢
借:管理費用-差旅費
貸:現金
2、借出時
借:其他應收款--**人
貸:現金
3、報銷時
全部花完
借:管理費用-差旅費
貸:其他應收款-**人
有剩余現金
借:現金
管理費用-差旅費
貸:其他應收款-**人
4、補款時
借:管理費用-差旅費
貸:現金
其他應收款-**人

差旅費的報銷

差旅費是指在出差期間因辦理公務而產生的相關費用支出,是企業較為日常經營活動。比如:住宿、餐飲。對于差旅費的相關報銷,下面我來為你講解,希望對你有所幫助。      1、差旅費以外的其他費用。各單位內部有關人員進行零星物品采購或單位職工支付醫藥費等費用,可持原始憑證到出納處,出納人員認真審核這些開支是否符合各種規定,是否有有關人員或部門批準后予以報銷。出納人員依據批準報銷的金額支付現金,在原始憑證上加蓋“現金付訖”印章,并依此原始憑證編制記賬憑證,登記日記賬。      2、差旅費的報銷。單位工作人員因公出差需借支差旅費,應先到財務部門領取并填寫借款單,按照借款單所列內容填寫完整,然后送所在部門領導和有關部門人員審查簽字。出納人員根據自己的職權范圍,審核無誤后給予現金支付。出差人員回來后,應持各種原始至出納員處報銷,出納人員要熟知差旅費的開支范圍,標準和方法。程序:出差人應先到財務部門領取報銷單,將有關原始憑證,例如,車、船票,住宿發票,餐費票等分類后粘貼在報銷單據背后,經所在部門領導審核簽字后,送財務部門,出納人員根據相關規定,審核后予以報銷。報銷單據作為原始憑證編制記賬憑證。

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