增值稅申報表填錯,10月份的,12月才發現,怎么修改
增值稅納稅申報表(一)中的,未開票收入,由于錄入錯誤,應稅貨物銷售額一欄填錯,使銷售額增加。但銷項稅額正確,而且也正常納稅成功。因為是10月份的,我隔了一個月才發現,這種情況還能修改么?如何調整?1、要修改申報過的報表只能去地稅局大廳修改,把錯的數據劃掉,把正確的數據填在劃掉數據的上方。
2、然后把報表帶到地稅局窗口讓辦稅大廳的稅務人員幫你修改,修改后你要讓他把修改后的報表打一份給你。
3、如果少繳稅了就要補交稅款,同時要補交滯納金。
先去國稅局查詢國稅征收系統內的申請信息,因為系統內附表一的電子信息中銷項稅是自動根據銷售額計算出來的,銷售額錯了肯定銷項稅也是錯了,因為網上申報的主表是自動根據附表計算的,手工申報的話主表和附表是分別錄入,因此附表錯了有可以主表中的銷項是正確的哈。
查詢什么地方錯了再請國稅局的有關人員修改一下申報就行了,也可以不改原來的申報表而在這個月申報時來調整。
應該要到專管員那邊去填申請表了吧,還有什么情況說明的
電子申報系統增值稅申報表有誤應如何修改
增值稅申報表填報錯了是能修改的,如果的增值稅已申報成功(報表已入國稅征管系統),則要改報表的話,當月申報期內,你可以直接到國稅大廳作廢申報表,回來后再次申報,如果已過當月申報期的,則要手工填寫一套正確的增值稅申報表,去找專管員簽定確認后,再到大廳修改報表即可。
如果是已經上傳給國稅就得讓他們先把表刪除你再自己在機器里做報表維護,如果沒上傳你就得從表3、表4開始改。
增值稅網上申報后發現錯誤需要撤銷怎么辦
今天申報完才發現,增值稅申報表表二中一個數填錯了,并且已經在國稅大廳刪除了,怎么才能在本機中刪除報表重報不能重新填了,申報完以后,電腦上就不會顯示了,只能到稅務局手工錄入。
如果你已經在國稅大廳刪除了,那么只要回你單位的機器里在“發票結報納稅申報系統”中的“數據維護”里把你前面所生成的表全部刪除,你上次申報的數據就全部清除了。然后你再按正確的數據重新申報就可以了。
和你的稅管員聯系下,請稅管員手工錄入就可以了,但是你下次注意啊!
修改后重報即可。
1、納稅人在將部分申報表提交至CTAIS系統后,發現存在錯誤,這時可進入撤銷申報表功能模功中,通過選擇將已提交至征管系統的申報表進行撤銷操作,一旦撤銷成功,納稅人可在網上申報系統中進行修改,并可以再次進行正式申報(如征管系統中對該申報表已產生開票,繳款,上解,入庫,記帳等操作,否該功能失效)
2、撤銷申報表功能的前提條件
要撤銷的申報表必須已提交至CTAIS征管系統;
要撤銷的申報表在征管系統中未進行過開票、繳款操作;
要撤銷的申報表在征管系統中未進行過記帳操作;
要撤銷的申報表在征管系統中未進行過修改或刪除處理。
3、撤銷申報表功能支持申報表的范圍
增值稅(一般納稅人、小規模納稅人);
所得稅A類、B類的月(季)度申報表,年度申報表;
消費稅(煙類、酒類、小汽車、成品油、其它);
個人所得稅。
由于此類問題屬即時操作問題,請納稅人及時撥打12366納稅服務熱線或與您的主管稅務機關聯系,這樣有利于第一時間為您解決問題。
具體以法律法規及稅務機關規定為準。
增值稅網上申報數據錯誤,后來昨天到大廳修改了,現在上網歷史查詢怎么還是未修改過的數據
其實就是計稅銷售額下面那一欄其中:應稅貨物銷售額忘記填寫了。我昨天到大廳讓他幫忙改,他說改好了。今天網上查詢還是以前申報的 那一欄還是沒有數字。麻煩高手解惑。是不是網上還沒有這么快反應,首先,你是通過網上申報軟件進行申報的,(不知道你那里是用什么軟件,我這里是用艾博克軟件),稅局改了之后,要通過傳送到國稅局的終端服務器上去,在終端服務器上你的數據是正確的了,但是他不會返回到你這個軟件上,只會留在終端服務器上,也就是說你下個月再用軟件報稅時,點擊下載企業信息,下載完了之后你打開準備填寫這個月的報稅數據時,報表里累計數那一欄就是你改過來的正確的那個數,所以你根本不用擔心。
其次,要看也要等你下個月報稅時填表的時候才能看的到,只能從累計數那一欄看的到,只要稅局人員說給你改了就沒問題的,不用擔心什么,而且稅局年底也只看累計數對不對。(我以前也經歷過一次這種情況,當時我那個月的稅已經交,后來稅局又要求我補交一筆增值稅,也就是要求當月我再增加一筆收入和交一筆增值稅,在稅局錄了之后,我下個月報稅才在報稅軟件中累計數一欄發現它加上了那一筆數。) 希望能幫到你,望采納O(∩_∩)O~
國稅是在他們內網修改的,所以你自己網上顯示是原來的申報表,其實已經作了更正申報了,不用理會了。
昨天修改的話,你下載一下報表,刷新一下本地的數據,試試哈。。供參考。
今天是星期六,你星期一查下就知道了
增值稅申報錯誤可以更改嗎
增值稅申報表填報錯了是能修改的。
如果的增值稅已申報成功(報表已入國稅征管系統),則要改報表的話,當月申報期內,你可以直接到國稅大廳作廢申報表,回來后再次申報。
如果已過當月申報期的,則要手工填寫一套正確的增值稅申報表,去找專管員簽定確認后,再到大廳修改報表即可。
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