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進出口貿易公司需要繳納哪些稅

首頁 > 稅收2020-09-27 06:25:21

外貿公司在進出口時需要繳納哪些稅費

增值稅及附加稅(城建稅、教育費附加、地方教育費附加)
外貿公司跟內貿公司一樣,凡是公司都是要交稅的,主要稅種有:
1、增值稅,賣給外國人的貨物的增值稅是退的,賣給中國人的貨物的增值稅是要交的。
2、所得稅:企業所得稅、個人所得稅
3、地方稅主要有:城建建稅、教附費、水利基金、印花稅、個人所得稅,公司有自有房產的,還得交土地使用稅和房產稅,
4、社會保險費
進口時要繳納關稅,增值稅,消費稅等;出口時要繳納出口關稅(少數商品).
您好 進口一般需要繳納進口關稅 增值稅等 一些奢侈品(紅酒 香水等)還需要繳納消費稅 具體的要看您所進口產品決定
問題太泛泛了,不知道怎么回答~~

進出口公司如何納稅

企業出口請外貿公司代理, 企業提供3%的小規模納稅人的增值稅發票;該批出口貨物國家規定出口退稅為零;外貿公司為一般納稅人;請問外貿公司要交稅嗎?
外貿公司跟內貿公司差不多,主要稅種有:
1、增值稅。出口貨物,會有出口退稅。在國內銷售的貨物要繳納增值稅。
2、所得稅:企業所得稅、個人所得稅
3、地方稅主要有:城建建稅、教育費附加、地方教育費附、印花稅。公司有自有房產的,還得交土地使用稅和房產稅。
4、還有就是殘保金,如果企業沒有一定比例殘疾人的話。
外貿公司也是要交稅的,和內貿企業一樣
不同的是外貿企業不需要繳納增值稅
做純出口貿易的話只需要繳納關稅哦
謝謝

外貿企業需要上什么稅?

請問,一外貿企業只有外貿業務,無任何內銷業務,請問該外貿企業應納什么稅種?條件:1、只有外銷,沒有內銷; 2、所有出口在國家與虛范圍內,符合退稅要求; 3、所有出口貨物沒有剩余; 4、均為一般貿易。問題:1、國稅應交什么稅種,請具體指出; 2、地稅應交什么稅種,請具體指出。 3、與一般內銷企業應繳的稅種有什么不同,請簡要說明。謝謝各位大俠指點。

1、增值稅:

小規模納稅人:應繳增值稅額=(收入/1+3%)×3%

一般納稅人:應繳增值稅額=當月銷項稅額-(當月進項稅+上期留抵進項稅)

注:根據公司行業不同稅率不一樣,主要稅率有:3%、6%、11%、17%.目前小規模納稅人季度銷售額不超過9萬的,可以免征增值稅,也就是我們通常說的零申報.

2、企業所得稅

應交企業所得稅=利潤總額×25%

高新技術企業、軟件企業、符合條件的公司等可適用15%的稅率,符合條件的小微企業只需按照實際稅率10%繳納企業所得稅.

3、個人所得稅

個人所得稅 =( 工資 – 五險一金 - 個稅免征額 ) x 稅率 - 速算扣除數

其實個人所得稅的征稅范圍比這要寬泛的多,"工資、薪金所得"只是個人所得稅征稅范圍中的一種.

更多是針對:個體工商戶生產經營所得、企事業單位承包經營承租經營所得、勞務報酬所得、股息紅利所得等等.

4、印花稅:

應交印花稅=收入×0.03%

印花稅是非常重要的調節稅種.印花稅的稅率設計,遵循稅負從輕、共同負擔的原則.所以,稅率比較低;比如:營業執照,按件貼花五元;房屋租賃合同,按租賃總額的千分之一;購銷合同,技術合同,按合同金額的萬分之三等.

5、教育費附加:

教育費附加=應繳增值稅額×3%

6、地方教育附加:

地方教育費附加=應繳增值稅額×2%

7、水利基金:

應交水利基金=收入×0.08%

8、工會籌備金(成立一年后繳納)

應交工會籌備金=工資總額×2.5%,工會經費=工資總額× 0.004%

9、殘疾人保障金(成立三年后繳納)

按員工人數計算,每年都不一樣的標準.

10、城市維護建設稅:

城市維護建設稅=應繳增值稅額×7%

以上就是現在大多數企業承擔的稅費,還沒有說有些行業特殊的稅費,比如果是廣告行業,需要交納文化事業建設稅.

擴展資料

城市維護建設稅是以納稅人實際繳納的流通轉稅額為計稅依據征收的一種稅,納稅環節確定在納稅人繳納的增值稅、消費稅的環節上,從商品生產到消費流轉過程中只要發生增值稅、消費稅的當中一種稅的納稅行為,就要以這種稅為依據計算繳納城市維護建設稅.

公式:應納稅額=(增值稅+消費稅)*適用稅率

稅率按納稅人所在地分別規定為:市區7%,縣城和鎮5%,鄉村1%.大中型工礦企業所在地不在城市市區、縣城、建制鎮的,稅率為1%.

參考資料來源:百度百科-增值稅

增值稅及附加稅(城建稅、教育費附加、地方教育費附加)
外貿公司跟內貿公司一樣,凡是公司都是要交稅的,主要稅種有:
1、增值稅,賣給外國人的貨物的增值稅是退的,賣給中國人的貨物的增值稅是要交的。
2、所得稅:企業所得稅、個人所得稅
3、地方稅主要有:城建建稅、教附費、水利基金、印花稅、個人所得稅,公司有自有房產的,還得交土地使用稅和房產稅,
4、社會保險費
外貿企業沒有特別的稅費,和大都國內企業交的稅一樣
如樓上所回復的一樣,不同的是外貿企業需要海關費用等等
具體可咨詢專業財務企業
謝謝
一、國稅的稅種:1、增值稅:一般來說純外貿而且可以退稅的一般納稅人企業不用繳,除非發生不予退稅的轉內銷行為;2、企業所得稅:按照現行《中華人民共和國企業所得稅法》的規定。企業所得稅稅率為25% ,符合條件的小型微利企業,經主管稅務機關批準,企業所得稅稅率減按20%。
企業所得稅的征收方式,分為兩種,一是查賬征收,另一是核定征收;
a、查賬征收的,應交企業所得稅=應納稅所得額*適用稅率(25%)計算繳納
應納稅所得額=收入-成本(費用)-稅金+營業外收入-營業外支出+(-)納稅調整額
b、核定征收的,應交企業所得稅=應稅收入額*所得率*適用稅率。二、地稅的稅種:
1、營業稅:發生營業稅應稅行為的要繳營業稅2、城市維護建設稅:按應交增值稅、營業稅的以下比例繳納,如果不繳納增值稅、營業稅也無需繳納城建稅。
納稅人所在地在市區的,稅率為7%;
納稅人所在地在縣城、鎮的,稅率為5%;
納稅人所在地不在市區、縣城或鎮的,稅率為1%。
2、教育費附加:與城建稅稅基相同,適用費率3%。
3、代扣代繳個人所得稅,按照工資薪金收入扣除“五險一金”減除費用扣除標準2000元后的余額后,作為應納稅所得額,適用5%-45%的超額累進稅率計算繳納。
4、印花稅:有13個稅目。一般企業常用的有:
a、營業帳簿 (1)記載資金的帳簿,按實收資本與資本公積總額萬分之五貼花;(2) 其他帳簿按件貼花五元貼花 。
b、購銷合同包括供應、預購、采購、購 銷結合及協作、調劑 、補償、易貨等合同 按購銷金額萬分之三貼花 。
c、借款合同:包括銀行及其他金融組織和借款 按借款金額萬分之零點五貼花;
d、財產保險合同 包括財產、責任、保證、信用用等保險合同 按保險費金額千分之一貼花 ;
e、財產租賃合同 包括租賃房屋、船舶、飛機、機動車輛、機 械、器具、設備等 按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一元貼花。
5、另外,如果你公司有應稅房產、土地、車船還要繳納房產稅、土地使用稅、車船稅。三、與一般內銷企業應繳納的稅種的區別:一般來說沒什么大的區別,只要發生應稅行為的應該都有。
全出口業務的話基本上不交增值稅,出口產品按退稅率退給增值稅。如某票出口發生異常情況不能正常退稅的,有可能按照規定計提銷項稅或補稅,對應發生城建稅教育費附加。
每月按銷售收入繳納水利建設基金(不知道揚州有沒有)和印花稅(購銷合同)。
每月代扣個稅,每季預繳企業所得稅,如有自有房產,涉及到房產稅和土地使用稅。

外貿公司出口外貿業務要交哪些稅?

打個比方,有筆外貿業務,跟工廠簽訂合同的金額是10萬,賣給老外的是12萬。去掉包裝,運費等,還剩一萬的差價,退稅13%,正常情況下,退稅能退到11111.1元。業務員的傭金比率是4 :6開,那結算傭金的時候,實際業務員拿到手里的應該是多少呢?跪求詳細回答。

增值稅:增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而征收的一種流轉稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才征稅沒增值不征稅。增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額征收的一個稅種。增值稅已經成為中國最主要的稅種之一,增值稅的收入占中國全部稅收的60%以上,是最大的稅種。增值稅由國家稅務局負責征收,稅收收入中75%為中央財政收入,25%為地方收入。進口環節的增值稅由海關負責征收,稅收收入全部為中央財政收入。

教育費用附加:教育費附加是對繳納增值稅、消費稅、營業稅的單位和個人征收的一種附加費。 作用:發展地方性教育事業,擴大地方教育經費的資金來源。

企業所得稅 :企業所得稅是對我國內資企業和經營單位的生產經營所得和其他所得征收的一種稅。納稅人范圍比公司所得稅大。

出口關稅:出口國海關根據關稅稅則對所征收的關稅。 征收出口稅的目的主要是:①增加財政收入。②限制重要的原材料大量輸出,保證國內供應。③提高以使用該國原材料為主的國外加工產品的生產成本,削弱其競爭能力。④反對跨國公司在發展中國家低價收購初級產品。例如,1975年1月幾內亞對鋁礬土及其副產品征收特別出口稅。

是這樣,我們這兒增值稅,也是要求每月交個600左右的
還有就是附加稅
印花稅--收入千分之五
城建稅--增值稅7%
教育費附加--增值稅3%
教育費附加--增值稅1%
還有年度所得稅,國稅一般按收入的千分之三算
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以前我工廠的業務員傭金是5%
外貿公司的傭金是老板算的,年底一起給,你扣除一下你相關的費用,看老板真正能賺到的錢,再算業務員的傭金
有這么多傭金的 啊 應該是提成吧 增值稅 要扣掉的 17%

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