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用友軟件年末結轉本年利潤該怎樣設置

首頁 > 債權債務2021-07-08 10:10:13

用友軟件年底結賬以及在下一年度結轉上年余額該怎么操作?

1、登錄賬戶,切換到“賬套”選項卡,點擊“備份”,在出來的對話框里選則年結賬套號,點擊“確認”。

2、以賬套的主管身份登錄管理系統,建立年度帳。點擊“年度帳”——“建立”——“確認”——“是”。成功建立年度帳。

3、賬套主管重新以新年度登錄管理系統。點擊“年度帳”——“結轉上年數據”——“供銷鏈結轉”——“確認”——“開始”——“確定”。

4、點擊“年度帳”——“結轉上年數據”——“工資管理結轉”——“確認”——“是”——“是否選擇清零項”——“選擇清零項目”——“結束”。

5、點擊“年度帳”——“結轉上年數據”——“總賬系統結轉”——“選擇結轉方式”——“查看結轉報告”。

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主要內容

一般分為年終轉賬、結清舊賬、記入新賬:

(1)年終轉賬。計算出各賬戶12月份合計數和全年累計數,結出12月末余額,編制結賬前的“資產負債表”。再將應對沖轉賬的各個收入、支出賬戶余額,填制12月份的記賬憑證(憑證按12月份連續編號,填制實際處理日期)分別轉入“預算結余”、“基金預算結余”和“專用基金結余”科目沖銷。

(2)將當年“財政周轉金支出”轉入“財政周轉金收入”科目沖銷,并將財政周轉金收支相抵后的余額轉入“財政周轉基金”。

(3)結清舊賬。將各個收入和支出賬戶的借方、貸方結出全年總計數,然后在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結清。對年終有余額的賬戶,在“摘要”欄內注明“結轉下年”字樣,表示轉入新賬。

(4)記入新賬。根據本年度各個總賬賬戶和明細賬戶年終轉賬后的余額編制年終決算“資產負債表”和有關明細表(不編記賬憑證),將表列各賬戶的余額直接記入新年度有關總賬和明細賬各賬戶預留空行的余額欄內,并在“摘要”欄注明“上年結轉”字樣,以區別新年度發生數。

(5)決算經本級人民代表大會常務委員會(或人民代表大會)審查批準后,如需更正原報決算草案收入、支出數字時,則要相應調整舊賬,重新辦理結賬和記入新賬。

參考資料:百度百科-財政總預算會計年終結賬

步驟如下:

1、登錄賬戶,切換到“賬套”選項卡,點擊“備份”,在出來的對話框里選則年結賬套號,點擊“確認”。

2、以賬套的主管身份登錄管理系統,建立年度帳。點擊“年度帳”——“建立”——“確認”——“是”。成功建立年度帳。

3、賬套主管重新以新年度登錄管理系統。點擊“年度帳”——“結轉上年數據”——“供銷鏈結轉”——“確認”——“開始”——“確定”。

4、點擊“年度帳”——“結轉上年數據”——“工資管理結轉”——“確認”——“是”——“是否選擇清零項”——“選擇清零項目”——“結束”。

5、點擊“年度帳”——“結轉上年數據”——“總賬系統結轉”——“選擇結轉方式”——“查看結轉報告”。

擴展資料

年終賬項式

本年利潤賬戶的余額表示年度內累計實現的凈利潤或凈虧損,該賬戶平時不結轉,年終一次性地轉至利潤分配一未分配利潤賬戶,借:本年利潤,貸:利潤分配——未分配利潤。如為虧損則作相反分錄。年終利潤分配各明細賬只有未分配利潤有余額,需將其他明細賬轉平,借:利潤分配一未分配利潤,貸:利潤分配— 提取盈余公積、向投資者分配利潤等。至此,所有結轉分錄可以劃上一個圓滿的句號。

最后需要說明的是,在實際工作中,賬冊登滿一頁時,發生額合計和余額轉入下頁,以及年終將舊賬余額轉入新賬,亦稱結轉。

參考資料 百度百科 結轉

首先你要做好帳套的備份工作。其次就是建立新的年度帳。
1 進入系統管理,點擊系統菜單下的注冊,用戶名要選擇要做帳套主管的名字,一般為操作員自己的名字,選擇要做的帳套,會計年度選擇上一年的年度,如果要做06的就選05年的,然后點擊確定。
2 在菜單欄中選年度帳,在下拉菜單總選建立。
3 點擊確定點擊是。等待一會顯示建立完成后,系統會自動彈出畫面,表示建立成功。
結轉上年度的數據。
1 進入系統管理,點擊系統下拉菜單中的注冊,用戶名要選擇要做帳套的帳套主管的名字一般也就是操作員的名字,選擇要做的帳套,會計年度選擇本年度的年度,如果要結轉05年的年度期末數據,此時要選擇06年的然后點擊確定
2 在菜單欄中選擇結轉上年度數據。
3 在結轉上年度數據總選擇總賬系統結轉。
4 點擊確定。
5 確定后系統彈出對話框,一般建議選擇余額方式結轉,明細方式結轉如果操作不當容易出錯。
6 經過結轉后出現愛你一個結轉報告。提示正確的結轉科目和有錯誤的結轉科目,如果有錯誤提示要查明原因,如果沒有問題了就可以進行下一個年度的財務操作了 。
用有軟件連接結算,以及在下一階段上營業部該怎么算?首先他覺得能手必須是有個標準的余額,只能給他嚇死,才交往

用友年末忘記做結轉本年利潤的分錄了,怎么操作

二種方法
1、在下一年的期初直接把本年利潤數
添加倒未分配利潤里面
2、反結賬倒上一年
補一張憑證
然后重新結轉
做不做無所謂
只是做了好看

用友本年利潤年末怎么結轉

用友本年利潤年末結轉分錄如下,如果本年利潤余額在借方,則分錄為
借 利潤分配-未分配利潤
貸 本年利潤
如果本年利潤余額在貸方,則分錄為
借 本年利潤
貸 利潤分配-未分配利潤

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